Дополнительный взнос в ПФР Дополнительный взнос в ПФР платят те предприниматели, чьи доходы за год превышают 300 тыс. руб. Размер доходов зависит от вашей системы налогообложения:
Если предприниматель совмещает несколько режимов налогообложения, то доходы по каждому из них суммируются.
Фиксированные страховые взносы платят в любое время до 31 декабря. 1 % от дохода выше 300 000 рублей фонды ждут от вас до 1 апреля следующего года. Этот процент можно платить в течение года, чтобы выгодно снижать налог.
Покажем, как это работает на практике. Пример расчета налогов и взносов Предположим, в 2016 году вы заработаете 1 миллион рублей. В одни месяцы вы работали больше, в другие — меньше, поэтому суммы за квартал были разные.
Для расчета налогов умножайте доход за квартал на 6 %. Чтобы заранее не выводить деньги из бизнеса и снижать налог, каждый квартал вычитайте из налогов страховые взносы и платите их.
Если сумма страховых окажется больше, налоги в этом квартале вносить не нужно.
Взносы в ПФР и ФФОМС Для индивидуальных предпринимателей действуют свои правила уплаты взносов. Они обязаны платить пенсионные и медицинские взносы на себя, которые имеют фиксированный размер и не зависят от факта осуществления предпринимательской деятельности.
В 2016 году обязательные платежи в ПФР и ФФОМС платятся следующим образом. До 31 декабря все индивидуальные предприниматели обязаны уплатить взносы в размере 23 153,33 руб.
Это обязательный платеж распределяется в фонды так:
Если за расчетный период (1 год) доходы индивидуального предпринимателя превышают 300 000 рублей, то до 1 апреля следующего года он обязан дополнительно уплатить 1 % от суммы дохода, превышающего указанную сумму (но не более чем 154 851,84 копеек в год).
О том, как зарегистрироваться в системе через банкомат, вы можете прочитать ЗДЕСЬ. Тем, для кого всё это в новинку, помощь окажет следующая пошаговая инструкция.
После того, как вход будет выполнен, перейдите на вкладку «Переводы и платежи», а затем выберите, куда вам необходимо заплатить. Если в ИФНС — нажимайте «Федеральная налоговая служба».
Предприниматели на УСН также должны вести книгу учета доходов и расходов. В нее в хронологическом порядке вносят записи об операциях в течение года.
Создать отчет о доходах за любой период можно в личном кабинете водителя Вили в разделе «Поездки»: Книгу заполняют от руки или ведут в электронном виде. В приказе Минфина есть форма документа и инструкция по заполнению.
Книгу не нужно регулярно сдавать в налоговую, ее могут запросить только при проверке. Пользуйтесь интернет-бухгалтерией Если боитесь сделать что-то неправильно или у вас нет времени следить за налогами самостоятельно, доверьте бухгалтерию интернет-сервисам. Сервис подключается к расчетному счету ИП и помогает вести бухгалтерию. Система сама считает налоги, напоминает о платежах, формирует отчетность и следит за изменениями законодательства.
Осталось 300 18 заявок Регистрация ИП и счёт в Тинькофф Банке Бесплатно Предприниматели ежегодно платят за себя обязательные страховые взносы. В этой статье мы расскажем о страховых взносах ИП в 2017 году.
Новое в страховых взносах с 2017 года С 2017 года страховые взносы ИП нужно платить в налоговую инспекцию. В связи с этим изменились реквизиты для оплаты взносов и КБК.
Также увеличился размер страховых взносов. Теперь он составляет 27 990 руб. Точную сумму взносов можно рассчитать с помощью калькулятора страховых взносов на нашем сайте.
Как рассчитать страховые взносы Страховые взносы ИП состоят из фиксированной части в ПФР и ФФОМС и дополнительного 1 % в ПФР с доходов свыше 300 тыс. руб. Фиксированные взносы Фиксированные взносы платят все предприниматели, даже при отсутствии деятельности.
В 2017 году их размер составляет 27 990 руб., из них в ПФР — 23 400 руб., в ФФОМС — 4590 руб.
Как платить налоги с ИП, если вы не бухгалтер 03 June 2016 Виолетта Шматкова Вы вернулись из налоговой индивидуальным предпринимателем. Новый статус помог вам перейти на коммерческий аккаунт Вили.
Теперь вы можете работать на машине бизнес-класса и получать на 30 % больше заказов. Государство засчитывает вам трудовой стаж, но требует платить налоги.
В статье мы рассказываем, что нужно делать предпринимателю, чтобы спать спокойно и не потерять возможность сотрудничать с Вили. Переходите на «упрощенку» При регистрации вас автоматически поставят на общую систему налогообложения.
Самая выгодная для водителей Вили — упрощенная система налогообложения (УСН) с величины доходов. Чтобы на нее перейти, подайте заявление в налоговую во время регистрации ИП или в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет. Если опоздали, встать на нее сможете только 1 января.
Сколько платить государству с дохода 1 миллион рублей в 2016 году Отчетный период Доход за период, ₽ Налог (6 % от дохода), ₽ Страховой взнос, ₽ Налог после вычета взноса, ₽ 1 квартал 250 000 15 000 15 000 15 000 — 15 000 = 0 2 квартал 100 000 6 000 6 000 6000 — 6000 = 0 3 квартал 300 000 18 000 5653,33 18 000 — 5653,33 = 12 347 4 квартал 350 000 21 000 3500 21 000 — 3500 = 17 500 Итого 1 000 000 60 000 30 153,33 29 847 С одного миллиона рублей доходов за год вы заплатите 60 000,33 рубля налогов и взносов (30 153,33 + 29 847). Если не знать про вычеты, пришлось бы отдать 90 153,33 рублей (30 153,33 страховые взносы + 60 000 налоги). Еще один пример расчета налогов и взносов Представим другую ситуацию. За год вы заработаете на поездках с Вили 300 000 рублей. Ваш налог — 18 000 рублей. Это меньше обязательных страховых взносов (23 153,33 рубля).